Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
18

Cty e mua bảo hiểm thân vỏ cho xe con. Trên hóa đơn ghi phí bảo hiểm: 7.560.000, vat 756.000, tổng tt 8.316.000. Nhưng mà chỉ phải trả 7.600.000. Chênh lệch 716.000. Cái này thì hạch toán thé nào ạ?

18 hữu ích 0 bình luận 6.0k xem chia sẻ
28 trả lời 28
15
lý do sao mà trả thiếu vậy e
15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18
Cho e xin cách hạch toán ạ.
18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19
Có unc 7.600.000 rồi ạ.
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2
có UNC 7.6tr thì hạch toán nốt có 111: 716.000đ
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19
Cho e hóng với
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
9
làm như Hảo Văn Nguyễn đó hóng gì mà hóng
9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3
Ví dụ như trường hợp mình mua bảo hiểm cho xe máy chở hàng của ct. Giá trên bảo hiểm bao giờ cũng cao hơn giá thực tế mà mình phải chi ra
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
10
trên này đang hỏi cách xử lý về thuề bạn nhé
10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13
Bạn hạch toán bên thuế theo đúng hóa đơn mua vào của bảo hiểm, còn bên nội bộ hạch toán đúng thực tế chi ra để theo dõi thôi
13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19
Cái chỗ chênh lệch đó hạch toán như nào các bác?
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6
có ai đanh thuế phần thừa đâu. bạn cứ hạch toán hết số tiền trên hóa đơn bình thường, coi như chi TM ko ảnh hưởng đến phần kia. HĐ thế nào HT đủ, ko ai quan tâm đến bạn trả thực tế bao nhiêu.
6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15
nếu chênh lệch do bên bảo hiểm giảm giá ngoài hóa đơn thì bạn làm phiếu chi tiền mặt là ok
15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4
Anh ơi cho em hỏi với ạ, vẫn có thể hạch toán vào 711 đc đúng k ạ
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20
nếu DN chỉ chi đúng 7.6 tr thì các bạn tính sao
20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18
làm cái phiếu chi tiền thừa là ok mà
18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
DN chi chính xác. đang nói DN không hạch toán ảo mà là hạch toán thật
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
1 cứ để treo công nợ như zậy cuối năm xử lý 711 2. cứ đây thẳng coi như 1 hình thức dn thanh toán ngay hoặc khách hàng lần đầu giao dịch đẩy vào chiết khấu thanh toán mặc dù thấy chiết khấu zậy cao quá
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12
Cảm ơn anh ạ
12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16

theo mình là đưa phần BH khấu trừ lại vô thu nhập khác

hai là chỉ hạch toán theo số thực DN thanh toán

16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3
Cái này áp dụng tốt cho DN hạch toán ảo ( độ chế)
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2
1. ko có lý do j để đưa ngay vào thu nhập khác cả 2. nếu hạch toán theo thực thanh toán cũng ok nhưng ko làm lợi dk cho dn
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11
giả sử bên kia xuất phiếu chi ngược thì sao. số tiền có xem là thanh toán bù trừ kg
11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0
nhưng bên kia chi ngc lại lí do gì thì để còn làm bù trừ dk chứ
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
10
xét về bên bán thì sao. nếu họ căn cứ trên hóa đơn hạch toán doanh thu
10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11
bên bán thì có nhiều cách lắm vì trg hợp họ viết cao hơn giá bán như này là họ thường thừa đầu ra và viết tăng để kéo khách. nếu mình là bên khách trong trg hợp này mình sẽ ghi giảm doanh thu và ko xé liên 2 đưa cho khách hoặc xử lý phần còn lại thu tiền mặt. cũng chưa thử làm cho những dn dạng mua bán chữ ký số bh chứ từng nhìn qua bọn ấy biết mánh ngay thôi
11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

Có 2 hướng để giải quyết:

1. Ghi tăg thu nhập khác

2. Ghi tăng chi phí không được trừ

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20
cái ảo là uk. nhưng chém gió cái hạch toán thực cho DN chi thực
20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2
Cty e chi thực tế là 7.600.000 mới đau em chứ.
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ thủ tục hành chính bù trừ công nợ hàng biếu tặng tổng cục thuế ban quản trị , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan