4

Giúp em với em có 1HĐ đi ăn của cty nhung ko có thuế g­iờ thì cho vào đâu bây giờ chi phí hay....?Helppp

|
4

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Cho vào chi phí đi em

N642

C111

|
6

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

nhưng còn trên tờ khai thuế đầu vào có cho vào ko?hay chỉ cần cho vào chi phí tính vào quỹ tiền mặt của mình là đc?

-----------------------------------------------------------------------------------------

tiền thì nhỏ thôi có 1.5tr àh.nhung lại có HĐ đỏ ko thuế

|
0

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

có chứ, vẫn kê khai bình thường, kê khai vào mẫu 05, hach toan no 642 c111

|
2

Kê khai bình thường và hoạch toán vào Nợ 642 có 111

|
2

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

hoa dơn thông thường vẫn phai ke khai a? em nghĩ là chỉ cần cho vào chi phí là hợp lệ nếu doanh nghiệp áp dụng kê khai theo phương pháp khấu trừ

|
3

Có 3 loại HĐ

- HĐ bán lẻ (đầy đủ thông tin người bán và người mua): bạn có thể đưa vào chi phí nhưng không kê khai thuế đầu vào.( Giá trị dưới 100.000đ)

- HĐ đỏ (không có thuế GTGT): là chi phí hợp lý, kê khai thuế đầu vào bình thường.

- HĐ đỏ có thuế GTGT: kê khai thuế và đc khấu trừ thuế GTGT.

Good Luck!

|
1

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

kê khai vào mẫu 5 thế nào em ko thấy tờ khai đó chỉ có 4 mục thôi

|
2

N642

N133

C111/112

|
1

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

thế em khai vào chõ hàng hóa dịch vụ đầu vào ko chịu thuế có dc ko?

|
5

Là hóa đơn đỏ kể cả hóa đơn thông thường và hóa đơn VAT đều phải kê khai.

|
1

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

ko có thuế đâu bạn ơi mà hạch toán nhu vậy?

|
4

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Cái này được tính vào chi phí tiếp khách và các khoản linh tinh này không được quá 10% tổng chi phí. Nếu là HĐ bán lẻ thì không cần phải kê khai. Nếu là HĐ trực tiếp thì kê khai vào phần 0%.

|
6

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

kê khai vào mẫu 5 thế nào em ko thấy tờ khai đó chỉ có 4 mục thôi

|
2

Nếu hóa đơn trực tiếp thì cũng đã có mấy phần trăm thuế rồi sao lại kê vào phần 0% vậy bạn .Mà hóa đơn đó cũng phải kê khai nữa à

|
1

Miễn là Hóa đơn do Bộ tài chính phát hành thì đều được tính vào CF để tính thuế TNDN

Nợ642

có 111

|
3

HĐ trực tiếp thì ko có mấy phần trăm thuế đâu. Cái này cũng là HĐ nên cũng phải kê khai chứ.

|
7

Sao lại thế nhỉ ,sao hồi giờ mình khai toàn HD thuế gtgt k à

|
2

làm như bạn này nè! cứ đưa vào 642, cứ thế mà làm, nhưng nhớ không được vượt wức quy định nếu không sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý.

|
2

Thế thì từ tháng này phuongnam nên kk cả các HĐ trực tiếp đi nhé.

|
4

Em phải phân biệt rõ là hàng không chịu thuế và hàng thuế suất 0% là khác nhau hoàn toàn(đọc lại Pháp luật về thuế đi em)

Trường hợp em là hàng chịu thuế nhưng người bán ng ta không có hóa đơn GTGT mà là hóa đơn trực tiếp vì họ nộp thuế khoán

em ko phải kê khai chỉ đưa vào chi phí thôi. ko được đưa vào dịch vụ hàng hóa ko chịu thuế

-----------------------------------------------------------------------------------------

havy_happy nói: ↑ Giúp em với em có 1HĐ đi ăn của cty nhung ko có thuế g­iờ thì cho vào đâu bây giờ chi phí hay....?Helppp Click to expand... Hàng không chịu thuế là những mặt hàng nhà nước qui định rõ: VD: xe lăn, vũ khí đạn dược, dịch vụ tang lễ. Doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này hay làm dịch vụ tang lễ sẽ ko được khấu trừ thuế đầu vào dù vật tư chi phí họ mua vào có thuế. Lý do là hàng họ bán ra là hàng ko chịu thuế (chứ ko phải thuế suất 0%

|
0

Bạn kê khai vào mẫu 05/gtgt đấy .

|
1

Anh tuanva cho em hỏi chút xíu ,cty em kinh doanh k chịu thuế gtgt vậy những hóa đơn đầu vào thông thường có phải kê khai với thuế hông

|
3

Nếu cty bạn kinh doanh không chịu thuế GTGT, những HĐ thông thường vẫn phải kê khai với thuế bình thường bạn àh.

Good Luck!

|
1

@Nở_Xinh : Làm gì có thuế mà hạch toán Nợ 642 + 133

@havy : Hóa đơn của em là hóa đơn bán lẻ hay hóa đơn thông thường???

+Nếu là hóa đơn thông thường(cũng là hóa đơn trực tiếp )==>Theo TT60 là ko kê khai trên bảng kê HHDV mua vào 01-2/GTGT.

Nếu CQ thuế vẫn yêu cầu khai =>Khai vào mẫu cũ 05/GTGT.

==>hạch toán bình thường cho vào CP và được tính vào CP hợp lý để tính thuế TNDN(Lưu ý cái tỷ lệ 10% khống chế CP...xem trong TT134)

+Nếu là hóa đơn bán lẻ thì thôi, ko khai, chỉ dùng :Hach toán vào Chi Phí :Nợ 642/ Có 111...==>Cái này ko được đưa vào CP hợp lý tính thuế TNDN.

Nguyên văn bởi Girlsmiling

Cái này được tính vào chi phí tiếp khách và các khoản linh tinh này không được quá 10% tổng chi phí. Nếu là HĐ bán lẻ thì không cần phải kê khai. Nếu là HĐ trực tiếp thì kê khai vào phần 0% . Click to expand... Sao lại khai vào phần 0%??????????

|
2

Nguyên văn bởi Girlsmiling

Cái này được tính vào chi phí tiếp khách và các khoản linh tinh này không được quá 10% tổng chi phí. Nếu là HĐ bán lẻ thì không cần phải kê khai. Nếu là HĐ trực tiếp thì kê khai vào phần 0% . Click to expand... Như là còn nhầm giữa hàng hóa chịu thuế suất và hàng hóa không chịu thuế xuất thì phải.

|
1

Cái này anh hỏi ngta đã trả lời đâu mà LẠC ĐÀ hình như làm gì?Để ngta trả lời,thằng Ku này vẫn láu táu.

|
3

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Cái nì em cũng ko rõ nhưng cty có 1 số HĐ trực tiếp và CCT họ yêu cầu em kê khai vào phần đó.

Mà nhắc nhở các Pác đang 8 trong diễn đàn đó nhé!

|
3

Sao tớ thấy các cậu nói lung tung hết rồi

-HĐ blẻ: 100.000 trở xuống: đưa vào chi phí hợp lý nhưng ko kê khai gì cả

-HĐ bán hàng thông thường: đưa vào cp hợp lý, trước đây phải kê mẫu số 5 nhưng giờ khỏi kê khai gì hết

-HĐ GTGT: đưa vào chi phí hợp lý và kê khai thuế GTGT đầu vào

Đối với HĐ bán hàng thông thường thì ko có thuế GTGT nên ko đc khấu trừ gì cả. Nó khác với hóa đơn thuế suất 0%, hđơn này là HĐ GTGT nhưng phần thuế suất là 0%, thuế GTGT là 0

Đối với DN sản xuất kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ phần thuế GTGT đầu vào phục vụ cho việc SXKD mặt hàng này. Nếu DN vừa có SXKD mặt hàng chịu thuế và ko chịu chuế thì phải tách riêng 2 loại này, phục vụ cho SXKD mặt hàng chịu thuế GTGT thì đc khấu trừ thuế đầu vào, phục vụ cho SXKD mặt hàng ko chịu thuế thì ko đc khấu trừ thuế đầu vào cho dù đầu vào là có thuế

|
3

Hà Nội nhiều CCT vẫn yêu cầu kê vào mẫu05 đấy.Không có "khỏi kê khai gì hết à nhá!".

|
2

Trước kia thì em kê vào mẫu 05/GTGT trong phần P2d, nhưng hỏi lại thì hình như nó ko được kê khai mà đưa vào chi phí.

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.