Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
10

Khi hạch toán kế toán. Cố gắng đưa đúng về bản chất nghiệp vụ phát sinh để hạch toán đúng: Ví dụ như cùng là Khấu hao TSCĐ khi cho vào 632, khi khác cho vào 642. Cùng là bút toán mua công cụ dụng cụ khi thì vào 153, khi khác lại vào 242. Cùng là tiền nhận dthu khi thì cho vào 3387, khi thì cho vào 511. Cùng viết nội dung hoá đơn bán ra, cái thì cho vào dthu, cái chẳng ghi nhận gì mà chỉ đơn thuần làm mỗi báo cáo sd hoá đơn,... còn rất nhiều trường hợp khác. Thế nên kế toán chúng ta khác thống kê là nhìn ở bản chất nghiệp vụ để hạch toán

10 hữu ích 0 bình luận 7.1k xem chia sẻ
26 trả lời 26
2

Cái chính là phải phân biệt làm theo TT nào. Đúng với TT này lại sai với TT kia. Chưa hẳn như bạn nói là sai. Tt200 cccd đưa 153, Tt133 đưa vào 242. Dthu đã hoàn thành thì đưa 511, dthu chưa thực hiện đưa 3387 là đúng. Cái chính là phải xác định nv đó bản chất là ntn.

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
5

Chung Trần thì mình đang đề cập đến vấn đề bản chất đấy

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21

Nguyen Huong

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Chung Trần mình viết ra bài này bởi vì gần đây rất nhiều bạn kế toán thắc mắc những vấn đề mà nó không thuộc về bản chất dù rằng có nhiều bạn có giải thích giúp nhưng có vẻ như các bạn ấy còn mông lung lắm

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

Tuỳ vào thông tư nữa bạn, về cơ bản dn do thuế quản lý, nên đa phần dn đều lm theo nguyên tắc của kế toán thuế.

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

Yến Hải thì thế nó mới có vấn đề thuộc về bản chất. Tại ở ttu nó sẽ ảnh hưởng bỏi tính chất quy mô, loại hình dn mà cơ quan thuế sd để điều chỉnh và một số đặc thù khác cơ quan thuế áp dụng cho chính sách qly của mình

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Giọng cô giáo đúng quá

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Các bác giải thích giúp em : phần nào có hđ bán ra mà chỉ làm mỗi bc sd hđ. Em cảm ơn.

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
8

Vũ Như Quỳnh khi mà dthu và thuế thuộc năm trc mà năm nay mới viết hoá đơn đó em

8 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19

Nguyen Huong dạ, em cảm ơn.

19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Có cách nào định khoản đúng mà dễ học k ạ. E định khoản cũng kém nên vẫn mơ hồ như c nói

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Nguyen Huong mình chưa rõ lắm trường hợp này. Bạn giải thích thêm đc không? Cảm ơn bạn

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

Thanh Thuỷ bên m có th này. Hàng xuất trong năm thì dthu và thuế thuộc năm trước. Nhưng chờ khách xác nhận xong mới được xuất hđ. Vậy là hđ xuất sang năm sau. Và chỉ bc sd hđ.

Cảm ơn bác Nguyen Huong, bên em có ps nghiệp vụ này mà k nghĩ ra.

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Vũ Như Quỳnh cho mình hỏi thêm là: Doanh thu và thuế của năm trc mà khách chưa xác nhận đó mình cũng kê khai năm trc rồi ạ?

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11

Chung Trần đúng là cái này còn mông lung lắm. Bạn có thể cho mình học hỏi thêm

11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Thanh Thuỷ đúng rồi, dt thực tế của năm nào thì nằm ở năm đó.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14

Vũ Như Quỳnh vậy kê khai doanh thu chưa có hoá đơn viết ra cơ quan thuế có ta kiến gì không? Vì chỗ mình cứ kê doanh thu là phải kèm hoá đơn bán ra, mình chưa biết trường hợp này, mong bạn hướng dẫn thêm. Cảm ơn bạn.

14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14

Thanh Thuỷ tức là trg hợp đối với dthu và vat thuộc kỳ kê khai thuế năm trc nhưng vì nhiều lý do lại ko viết hoá đơn thuộc năm trc mà năm sau mới viết. Các trg hợp này xảy ra thường do cơ quan thuế điều chỉnh kỳ kê khai của dthu và vat sau khi ktra tại đơn hoặc các trg hợp lquan đến bàn giao ctrinh xd và tiền thanh toán trc đó hoặc ctrinh đã nhận tiền và bàn giao mà k viết hoá đơn thời điểm bàn giao

14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12

Thanh Thuỷ phạt xuất hdon sai thời điểm và lôi dthu và vat về đúng thời điểm kê khai

12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

Nguyen Huong vâng. Cảm ơn bạn rất nhiều

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21

Vũ Như Quỳnh nhiều khi lỗi sai này k phải do ý nguyện chủ quan của đơn vị mà lại do chính khách hàng

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Thuchang Thuchang làm dần dần sẽ tích luỹ kinh nghiệm dần dần em ạ. Va đến đâu ta học hỏi tìm hiểu dần đến đó. Đó là lý do tại sao đơn vị thích chọn kế toán có tuổi nghề

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
9

Nguyen Huong vâng, khách bên em oái oăm. Bán hàng hay đi dịch vụ thì cứ phải chờ với đợi xác nhận các ban ngành bên đấy mới đc xuất hoá đơn. Bên em có lô hàng đi từ tháng 4 mà giờ sắp hết tháng 5 rồi chưa chốt được số, lại còn hàng chuyển lên cty cho họ rồi mà họ kêu hàng k đạt chất lượng. Nên k cho xuất hđ phần này.

Em phải làm tn ạ?

9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21

Nguyen Huong vầng e bjo mới nên thấy hơi khó ah

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12

Vũ Như Quỳnh e yêu cầu họ k đạt clg cái nao trả về mình cái đó để còn chốt viét hoá đơn chứ k có chuyện chờ. Còn dvu thì yc đẩy thời điểm dịch vụ lên trc vài ngày để chốt đúng tháng viết hoá đơn đúng kỳ

12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Thuchang Thuchang dần dần rồi sẽ lên lão em ạ

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoạt động nhỏ thống kê đóng thuế bắt buộc , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading